Đoàn kiểm tra phòng Kiểm soát nội bộ kiểm tra tại chi nhánh BHTG khu vực
Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024, thay thế Quyết định số 672/QĐ-BHTG ngày 21/9/2016 ban hành Quy định về kiểm soát nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Hướng dẫn số 790a/HD-BHTG ngày 29/9/2017 về thực hiện nội dung kiểm soát nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.
Quy định gồm 06 Chương 22 Điều quy định về công tác kiểm soát nội bộ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Quy định được áp dụng với các phòng, ban và tương đương tại Trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có) của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Ngoài phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Quy định tập trung vào chi tiết nội dung, trình tự thực hiện tự kiểm soát nội bộ và nghiệp vụ kiểm soát nội bộ; chế độ báo cáo tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; trách nhiệm, quyền hạn của các đoàn kiểm soát nội bộ và các đơn vị, bộ phận được kiểm soát.
Việc ban hành Quy định giúp công tác kiểm soát nội bộ tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được thực hiện ngày càng khoa học, bài bản hơn; từ đó góp phần củng cố hành lang pháp lý cho công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, quy định cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ kiểm soát nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.
Phòng kiểm soát nội bộ - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam